Здравствуйте.
Прочитав поправки по НДС, вступившие в силу с 1 октября 2014 года вообще запуталась.
У нас долгосрочный контракт с поставщиком. В течение 3 квартала нам перечислялись авансы в счет выполнения предстоящих работ, и вот теперь возник вопрос (естественно после прочитанного) начислять НДС с полученных авансов или нет?
При поступлении денежных средств на расчетный счет всегда выписываю счет-фактуру на аванс. Решила заполнить Декларацию по НДС за 3 квартал: программа посчитала НДС с авансов.
Что делать?